Перед тем как приступить к выбору офшора, необходимо задаться вопросом: для каких целей он вам необходим? Можно выделить следующие главные задачи:
Наметив цель, следует выяснить – имеется ли на выбранной территории офшора акт, позволяющий избежать процедуры двойной уплаты налогов с вашей страной. Только такая конвекция разрешает снизить выплаты прибыли, полученной иностранными структурами.
В последующем необходимо узнать, по какой схеме работает выбранная вами оффшорная зона:
Первый вариант разрешает компании-нерезиденту полностью освободиться от выплаты налогов на прибыль. Вместе с тем, здесь может отсутствовать требование к обязательному ведению отчетов. Фирму лишь обязывают выплачивать ежегодные пошлины, которые направлены на перерегистрацию лицензии.
В таких странах, как Венгрия и Кипр, где и так существует низкая ставка по налогам, компании могут быть предоставлены некоторые льготы по налогам. При этом государство потребует от вас полного ведения финансовых отчетностей. Отдельными странами, обладающими специальными условиями, которые могут стать выгодными для вашего бизнеса – это США, Нидерланды и Великобритания.
Если здесь вести грамотную финансовую схему, то можно получить разрешение на минимальный размер налоговой ставки, при учете некоторых тонкостей законодательства этих стран. К примеру, предпринимательская деятельность фирмы, зарегистрированной в Нидерландах и ведущей свою деятельность за ее пределами, получает налоговую ставку менее чем один процент. США не входит нив одну из оффшорных зон, но некоторые штаты этого государства приняли акты на законодательном уровне, которые обеспечивают нулевой процент по налогам. Здесь лишь потребуется уплачивать федеральные пошлины и вести прозрачную финансовую отчетность.
Перед тем как вы примите решение о регистрации оффшорных компаний, будет правильно связаться со специалистом, который разъяснит все тонкости законодательства и окажет консультацию по нюансам организации компании в оффшорной зоне.